下列有關(guān)材料采購內(nèi)部控制的表述,存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)缺陷的有()。
根據(jù)《內(nèi)部控制審計(jì)指引》,內(nèi)部控制審計(jì)的類型有()。
A、單獨(dú)進(jìn)行的內(nèi)部控制審計(jì)
B、整合進(jìn)行的內(nèi)部控制審計(jì)
C、了解內(nèi)部控制
D、測(cè)試內(nèi)部控制
E、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制
下列關(guān)于會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)與內(nèi)部控制關(guān)系的表述中,正確的是()
A、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制的手段而不是內(nèi)部控制的對(duì)象
B、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是內(nèi)部控制的對(duì)象而不是內(nèi)部控制的手段
C、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)既不是內(nèi)部控制的對(duì)象也不是內(nèi)部控制的手段
D、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)既是內(nèi)部控制的對(duì)象也是內(nèi)部控制的手段
A①②③
B①③④
C②③④
D②④⑤
為加強(qiáng)和規(guī)范保險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部控制,2010年8月保監(jiān)會(huì)頒布《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》(保監(jiān)發(fā)[2010]69號(hào)),將我國保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制體系分為()。
A、控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控
B、內(nèi)部控制基礎(chǔ)、內(nèi)部控制程序、內(nèi)部控制保證
C、前臺(tái)控制、后臺(tái)控制、基礎(chǔ)控制、資金運(yùn)用
D、內(nèi)部控制的主體、內(nèi)部控制的客體、內(nèi)部控制的目標(biāo)、內(nèi)部控制的手段